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1、精選資料臺(tái)賬及庫存管理制度第一章 總則第1條 為規(guī)范公司的存貨購銷存業(yè)務(wù),防范因存貨管理不規(guī)范給公司帶來經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及其經(jīng)濟(jì)損失,確保公司資產(chǎn)的安全與有效,特制定本制度。第2條 本制度適用于涉及公司存貨采購、存貨驗(yàn)收、存貨確認(rèn)、存貨保管、存貨發(fā)出、存貨賬目、存貨盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)。第3條 本制度中的存貨是指公司為滿足日常經(jīng)營活動(dòng)需要,外購持有以備出售的商品以及提供勞務(wù)過程中需耗用的材料、物料等。第二章 存貨的采購第4條 相關(guān)部門根據(jù)部門工作的需求向行政人事部提出存貨采購計(jì)劃。1. 相關(guān)部門對于預(yù)算內(nèi)存貨采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請購手續(xù)。2. 相關(guān)部門對于超預(yù)算和預(yù)算外存貨采購項(xiàng)目,
2、應(yīng)由具備相應(yīng)審批權(quán)限的人員審批后,再行辦理請購手續(xù)。1)采購金額大于【】元,由_審批。2)采購金額在【】元(含)【】元(含),由_審批。3)采購金額小于【】元,由_審批。第5條 行政部根據(jù)存貨采購計(jì)劃,歸類匯總平衡現(xiàn)有庫存存貨后填寫“存貨請購單”。第6條 采購專員應(yīng)根據(jù)“存貨請購單”所列示的內(nèi)容,編制一式多聯(lián)、預(yù)先編號(hào)的“存貨訂購單”提交采購經(jīng)理審批,采購經(jīng)理審批后上報(bào)總經(jīng)理審批。第7條 采購專員根據(jù)審批后的“存貨訂購單”向供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià),選擇供應(yīng)商,提交行政人事部審核后再由總經(jīng)理審批。第8條 行政人事部經(jīng)理在總經(jīng)理授權(quán)下,與供應(yīng)商簽訂采購合同。第9條 采購專員根據(jù)已簽訂的采購合同補(bǔ)充完善訂
3、單中的相關(guān)內(nèi)容。其正聯(lián)留存,副聯(lián)送交公司財(cái)務(wù)部備查。第三章 存貨的驗(yàn)收入庫及確認(rèn)第10條 采購專員負(fù)責(zé)貨物跟催,接到貨物后,按照采購訂單上的內(nèi)容逐一進(jìn)行核對,單據(jù)與貨物是否一致,交貨期與訂單交貨期是否一致,貨物數(shù)量是否準(zhǔn)確。第11條 行政人事部根據(jù)合同的約定以及貨物的實(shí)際特點(diǎn),進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),行政人事部出具“質(zhì)量檢驗(yàn)單”。第12條 采購專員在清點(diǎn)核對貨物時(shí)出現(xiàn)問題以及貨物存在質(zhì)量問題的,采購專員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定及貨物的實(shí)際情況提出具體的解決方案,提交行政人事部經(jīng)理和總經(jīng)理審批。第13條 采購專員與供應(yīng)商就具體問題協(xié)商后,進(jìn)行退換貨處理。第14條 驗(yàn)收合格的貨物,由行政人事部編制一式多聯(lián)的“入庫單”
4、辦理入庫手續(xù)。第15條 行政人事部根據(jù)相關(guān)采購合同、“存貨訂購單”核對“入庫單”、供應(yīng)商發(fā)票等單證的正確性,確定無誤后編制“付款憑單”送交財(cái)務(wù)部。第16條 財(cái)務(wù)部審核“付款憑單”、“入庫單”、供應(yīng)商發(fā)票等單證無誤后,編制記賬憑證,確認(rèn)記錄存貨及相關(guān)負(fù)債等。第四章 存貨的保管第17條 行政人事部對存貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫,根據(jù)存貨的屬性、尺寸等的不同安排存放場所。第18條 行政人事部對入庫的存貨建立存貨明細(xì)臺(tái)賬,詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量等內(nèi)容,并定期與財(cái)務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對。第19條 行政人事部要做好在庫存貨的保管工作,每日巡查和定期抽檢在庫存貨的狀況。第2
5、0條 對代管、暫存的存貨,應(yīng)單獨(dú)存放和記錄,避免與本公司存貨混淆。第21條 對于進(jìn)入倉庫的人員應(yīng)辦理進(jìn)出登記手續(xù),未經(jīng)授權(quán)人員不得接觸存貨。第五章 存貨的發(fā)出第22條 相關(guān)部門根據(jù)已經(jīng)審批簽訂的合同中的相關(guān)條款,編制發(fā)貨通知單送交行政人事部。第23條 行政人事部核實(shí)相關(guān)部門部簽發(fā)的發(fā)貨通知單,根據(jù)規(guī)定的品種、數(shù)量、時(shí)間等要求備貨,并據(jù)此編制一式多聯(lián)的“出庫單”,一聯(lián)行政人事部留存,一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部作為依據(jù)。第24條 財(cái)務(wù)部對提交的各項(xiàng)單據(jù)進(jìn)行審核,審核無誤后允許發(fā)貨。第25條 行政人事部調(diào)整賬卡,核銷存貨,并進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核無誤后,進(jìn)行發(fā)貨。第六章 存貨的賬目管理第29條 存貨賬目的范圍包括入庫單
6、、出庫單、存貨臺(tái)賬等。第30條 所有出入庫物資,均需按品種登記入庫單和出庫單,并將收、發(fā)數(shù)量登記后結(jié)出余額,隨時(shí)與實(shí)存數(shù)量進(jìn)行核對,并做到賬實(shí)相符。如有不符,應(yīng)查明原因,及時(shí)糾正處理。第31條 行政人事部對入庫存貨建立存貨臺(tái)帳,詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容,并定期與財(cái)務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對。第32條 存貨臺(tái)賬記錄應(yīng)有合法依據(jù),憑證必須完整無缺,記賬時(shí)應(yīng)遵守以下記賬規(guī)則。1入庫單記“收入”,出庫單記“發(fā)出”,相關(guān)資料作為其附件,分別順序編號(hào),作為記賬索引號(hào),按月裝訂成冊,以便日后查詢。2賬頁不準(zhǔn)撕毀,遇有改錯(cuò),可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄,嚴(yán)禁挖
7、、補(bǔ)、刮、擦和使用涂改液。3賬面記錄采用永續(xù)盤存制,每次發(fā)生增減變動(dòng),及時(shí)計(jì)算結(jié)存余額。4啟用賬簿,應(yīng)在賬簿封面載明企業(yè)名稱、年度,在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱、啟用日期,由記賬人員簽名或蓋章,并加蓋公章。5調(diào)換記賬人員時(shí),應(yīng)注明交接日期,并由移交人、交接人簽名或蓋章。第33條 存貨臺(tái)賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊,必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少保存五年。第34條 存貨臺(tái)賬不得隨意修改,如確需修改存貨臺(tái)賬,應(yīng)當(dāng)經(jīng)有效授權(quán)批準(zhǔn)方可進(jìn)行。第35條 行政人事人員應(yīng)每日及時(shí)登記臺(tái)賬,并每月定期同財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核對出、入庫單和明細(xì)賬、臺(tái)賬,確保賬實(shí)相符、賬賬相符。附:存貨請購單時(shí)間物品名稱數(shù)量領(lǐng)用部門領(lǐng)用人備注質(zhì)量檢測單序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量檢測意見請購單號(hào)入庫單申購部門名稱申請時(shí)間入庫物品物品名稱型號(hào)數(shù)量價(jià)格購買時(shí)間財(cái)政部審核單行政部審核領(lǐng)導(dǎo)審批出庫單申請部門名稱申請時(shí)間申請物品物品名稱型號(hào)數(shù)量價(jià)格物品用途財(cái)務(wù)部審核行政部審核領(lǐng)導(dǎo)審批THANKS !致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議,策劃案計(jì)劃書,學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載,資料僅供參考可修改編輯