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【內部審計論文】高校財務管理內部審計作用分析

上傳人:冷*** 文檔編號:17948546 上傳時間:2020-12-09 格式:DOCX 頁數:4 大?。?3.40KB
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1、【內部審計論文】高校財務管理內部審計作用分析 摘要:隨著高等教育的不斷擴招,以及相關教學工作的不斷完善和創(chuàng)新,使很多高校在財務管理工作中,面臨許多機遇和挑戰(zhàn),只有加強對財務管理工作的創(chuàng)新和完善,才能有效在學校招生和教學工作創(chuàng)新期間規(guī)避各種風險,防止內部管理工作出現各種各樣問題?,F階段,在高校財務管理中,加強對內部審計的應用,可以實現財務管理工作的創(chuàng)新發(fā)展,通過內部審計,為高校教育教學發(fā)展提供準確的財務會計數據和信息,最大化提升財務管理工作效率,對高校的相關教育資源和財務資源進行合理有效配置。 關鍵詞:內部審計;高校財務管理;作用 在高校管理體制中,財務管

2、理工作至關重要,通過財務管理工作,可以實現資金和相關財務的合理分配,不斷保證各項工作和資金使用工作的合理發(fā)展。在高校財務管理工作中,內部審計發(fā)揮有效作用和價值,通過內部審計機制的建立,可以對各項資產管理和工作方式進行規(guī)范,實現對良好資金使用的監(jiān)督,提升財務管理工作時效性。 一、高校財務管理中內部審計的價值與作用 其中價值與作用主要表現:第一,良好的內部審計工作,可以實現對高校資金使用情況的全面管理,在財務管理工作中,由于財務管理工作與高校之間呈現出上下級關系,而且不同高校的財務管理工作方式各不相同,這就很容易使高校財務管理中,出現審核工作不嚴謹,以及相關違反紀律

3、的事情發(fā)生。而通過內部審計工作,有助于高校領導和各部門對財務和資金使用情況進行良好審核,并且結合審核制度,提升內部審計工作時效性,有效公開和公正資金使用狀況,實現財務管理工作的透明化發(fā)展。第二,加強內部審計工作,可以促使財務管理機制的建設更加合理,財務管理機制的建設會結合內部審計制度,通過管理機制對資金進行合理分配,然后在資金分配的過程中,還會通過約束資金使用范圍的方式,合理對資金進行有效監(jiān)管,進而有效避免財務管理工作中出現亂用和濫用的情況,最大化的提升其工作效率,而且一旦發(fā)生和出現任何弊端,都可以通過內部審計工作進行強有力的解決,促使財務管理工作的合理性發(fā)展和推進。第三,在對資金進行分配率的

4、優(yōu)化方面,內部審計起到積極作用,通過內部審計工作,可以有效了解各部門之間使用情況,防止各部門在發(fā)展期間出現資金過于充裕和過分緊缺的問題,進而對資金進行良好的分配,為提升其分配率提供保障,推動高校各部門之間協(xié)調和穩(wěn)定發(fā)展。 二、高校財務管理中應用內部審計的合理策略 (一)加強內部審計制度的建設在應用內部審計的過程中,高校財務管理工作需要對其合理的使用,還要采用加強內部審計制度建設的方式,保證內部審計工作的合理運用。首先,在內部審計制度建設方面,要對財務報銷的業(yè)務流程進行有效梳理,加強各項職能的有效分離,保障相關工作的合理運行。同時,也可以通過建立“誰審核誰負責”制

5、度,推動財務管理各項工作和業(yè)務的標準化處理,明確各人員和職能部門的義務和責任;其次,要有效建立內部審計的控制制度,嚴格要求相關資金的使用和財產的分配在一定授權批準的范圍內,這樣才能有效實現對財務和資金的內部審計和管理,促使各項流程和業(yè)務更加規(guī)范和程序化;最后,在應用內部審計期間,要實現預算控制制度的建立,結合內部審計制度的相關要求,合理追加經費的使用流程,并且在預算期間,嚴格按照內部審計工作的相關流程進行批準,從而有效保障相關數據指標的真實性,這樣才能在財務管理期間,防止出現審批混亂等問題和現象。 (二)采用專業(yè)化內部審計方式為合理對財務管理工作進行創(chuàng)新,就需要在應用內部審計期

6、間,加強專業(yè)化內部審計方式的應用,而且通過專業(yè)化的內部審計方式,也有助于促進相關工作的效率提升。一方面,財務管理中的內部審計,可以通過現代化工作方式或信息化的工作方式,做好內部審計和財務管理工作,結合大數據和信息分析技術,嚴格對財務管理的最新財務狀況,進行有效的數據審核和數據調查,推動內部審計工作和財務管理工作,按照國家相關標準進行。同時,內部審計工作,還要發(fā)揮其社會監(jiān)督作用,通過聘請社會第三方審計機構的方式,對其內部審計工作進行有效管理和監(jiān)督,最大程度的明確財務管理情況和現狀,進而保證高校教育教學期間,科研和經費的使用能夠在監(jiān)督的范圍內進行,提升企業(yè)管理工作的有效性;另一方面,在內部審計工作

7、過程中,要結合教育系統(tǒng)內部審計工作的相關規(guī)定,充分發(fā)揮電算化的優(yōu)勢和作用,加強對財務體系和工作方式的變革,而且內部審計人員還要積極與學校各部門進行有效溝通,進而才能在有效的工作方式中,了解學校財政金融和經濟情況,進而具有針對性地進行管理和內部審計。 (三)合理健全審計項目的類型高校財務管理工作,需要在運用內部審計的過程中,將其最大的作用發(fā)揮出來,可以通過健全審計項目類型的方式,發(fā)揮其對于財務管理工作的作用。雖然很多高校在財務管理工作期間,建成經濟責任、預算執(zhí)行和基建維修等審計項目,但是在具體發(fā)展的過程中,還需要積極對其他類型審計項目的完善,這樣才能最大化地滿足財務管理工作需要。

8、在健全審計項目類型的過程中,可以通過建立收入審計、支出審計、監(jiān)督審計等方式,實現對內部審計工作的良好分類,促使高校能夠嚴格把關相關預算收入和執(zhí)行支出,進而提升內部審計工作效率。另外,在新時期背景下,完善審計項目的類型,還需要從建立效益和風險項目的方面出發(fā),對內部審計工作中可能出現的風險問題和效益問題進行全面評估,從而提升其工作和管理的針對性,讓財務管理工作在健全的內部審計機制下,提升其發(fā)展和工作效果,推動教學工作的良好發(fā)展。 三、結束語 近年來,提升高校財務管理工作有效性,是很多高校財務管理工作所追求的目標,通過有效的財務管理工作,才能在發(fā)展中認清自身財務狀況,

9、結合實際財務情況,進行有效的財務管理和控制工作。在運用內部審計工作期間,學校要加強內部審計制度的建設,結合專業(yè)化的審計方式,以及健全審計項目的類型,推動財務工作和管理工作的順利進行。而且通過良好的內部審計工作,也可以實現對高校財務風險問題的防范,提升其工作的有效性。 參考文獻 [1]張惠青.內部審計在高校財務會計控制中的作用及對策探討[J].納稅,2019,13(36):86+89. [2]張楠.淺談我國高校財務內部控制存在的問題及對策[J].中國集體經濟,2019(33):133-134. [3]姜曉玲.探討新政府財務會計制度對高校內部財務審計的影響[J].現代經濟信息,2019(22):217.

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