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《醫(yī)院內(nèi)部審計制度》

上傳人:花開****07 文檔編號:29941489 上傳時間:2021-10-08 格式:DOC 頁數(shù):5 大?。?1.50KB
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1、麻栗坡縣人民醫(yī)院內(nèi)部審計制度 為了加強醫(yī)院內(nèi)部審計工作,建立健全單位內(nèi)部審計制度,加強內(nèi)部審計工作,提高經(jīng)營管理水平,保障國有資產(chǎn)保值增值,完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制,規(guī)范收支管理,促進醫(yī)院各項工作健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結(jié)合醫(yī)院實際,制定本規(guī)定。 一、醫(yī)院實行內(nèi)部審計制度,以加強內(nèi)部管理和監(jiān)督,維護財經(jīng)紀律,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益和社會效益。 二、審計工作由醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)或內(nèi)部審計人員負責,在院長領(lǐng)導(dǎo)下,依照國家法律、法規(guī)和政策,負責本院經(jīng)濟部門業(yè)務(wù)收支及其經(jīng)濟效益進行內(nèi)部審計監(jiān)督,獨立行使內(nèi)部審計職權(quán),對院長負責并報告工作。   三

2、、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)或?qū)徲嬋藛T,接受上級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)并協(xié)助上級審計機關(guān)對醫(yī)院審計。   四、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)對審計范圍內(nèi)的下列專項進行內(nèi)部審計監(jiān)督:    (一)醫(yī)院財務(wù)計劃或者預(yù)算的執(zhí)行和決算。    (二)與醫(yī)院財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。    (三)內(nèi)部控制制度的健全、有效。    (四)醫(yī)院財產(chǎn)、物資的管理情況。    (五)專項資金的提取、使用。    (六)國家財經(jīng)政策、計劃、規(guī)章制度、法令的執(zhí)行情況。 (七)審計內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實及其他審計事項。    (八)醫(yī)院院長交辦或?qū)徲嫏C關(guān)委托的其他審計事項。   五、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)對本院與外單位合

3、作項目的投入資金、財產(chǎn)的使用及其效益,進行內(nèi)部審計監(jiān)督。   六、醫(yī)院其他科室應(yīng)全力配合內(nèi)部審計機構(gòu)或?qū)徲嬋藛T的工作,根據(jù)醫(yī)院內(nèi)部審計工作的需要,被審計科室應(yīng)按時向?qū)徲嫏C構(gòu)報送有關(guān)的計劃、預(yù)決算、報表和文件資料等。 七、醫(yī)院內(nèi)部審計的主要職權(quán):   (一)檢查憑證、賬表、決算、資金和財產(chǎn),查閱有關(guān)文件資料。   (二)參加有關(guān)的會議。   (三)對審計的有關(guān)事項,進行調(diào)查并索取證明材料。   (四)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法紀,嚴重損失浪費行為,做出臨時的制止決定。   (五)對阻撓、破壞審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的,經(jīng)院長批準,可以采取必要的臨時措施,并提出追究有關(guān)人員責任的

4、建議。   (六)提出改進管理、提高效益的建議,以及糾正、處理違反財經(jīng)法紀行為的意見。   (七)對嚴重違反財經(jīng)法紀和造成嚴重損失浪費的人員,提出追究責任的建議。   (八)對審計工作中的重大事項,向上級內(nèi)部審計機構(gòu)和審計機關(guān)反映。   九、院長可以在管理權(quán)限范圍內(nèi)授予院內(nèi)審計機構(gòu)經(jīng)濟處理、處罰的權(quán)限。   十、醫(yī)院內(nèi)部審計工作的主要程序:   (一)根據(jù)上級部署和醫(yī)院的具體情況擬訂審計項目計劃,報經(jīng)院長批準后實施。   (二)實施審計時,應(yīng)當事前通知被審計相關(guān)科室,有關(guān)科室應(yīng)配合審計工作,提供必要的工作條件。 (三)實施審計,應(yīng)取得審計證據(jù),編制底稿,由相關(guān)科室負責人簽字確認

5、。 (四)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,可隨時向有關(guān)部門和人員提出改進意見。審計終結(jié),提出審計報告,征求被審計部門的意見后,報送院長,經(jīng)批準的審計結(jié)論和決定,被審計部門必須執(zhí)行。 (五)被審計的相關(guān)科室對審計結(jié)論和決定如有異議,可在收到審計報告之日十個工作日內(nèi)提出反饋意見,送交醫(yī)院審計組,也可以直接向院長提出申訴。 (六)醫(yī)院內(nèi)部審計小組應(yīng)定期向院長提交工作報告。 (七)醫(yī)院內(nèi)部審計小組應(yīng)督促被審計的相關(guān)科室在規(guī)定的期限內(nèi)落實審計意見,并書面報告執(zhí)行結(jié)果。   十一、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)對辦理的審計事項,必須建立審計檔案,按照規(guī)定管理。   十二、醫(yī)院內(nèi)部審計人員應(yīng)具有較高的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),

6、有較豐富的財務(wù)工作經(jīng)驗和審計工作經(jīng)驗,有較高的會計理論水平,熟悉有關(guān)政策、法令和制度。   十三、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)的負責人員,按照干部管理權(quán)限的規(guī)定任免,并應(yīng)事前征求上級主管部門的意見。   按照國家規(guī)定,評定醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)人員的專業(yè)技術(shù)任職資格,聘任內(nèi)部審計人員。   十四、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)要依法審計,忠于職守,堅持原則,客觀公正,廉潔奉公,保守秘密。不得濫用職權(quán),徇私舞弊,泄露秘密,玩忽職守。   十五、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)人員行使職權(quán),受國家法律保護,醫(yī)院任何部門及個人不得打擊報復(fù)。   十六、對違反本規(guī)定的部門和個人,根據(jù)情節(jié)輕重,給予行政處分、經(jīng)濟處罰或者提請有關(guān)部門處理。 二0一二年十月十二日 — END — 5

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