公司財務(wù)費(fèi)用報銷制度[001]
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公司財務(wù)費(fèi)用報銷制度 為了加強(qiáng)公司財務(wù)管理的工作,完善公司的報銷程序及規(guī)定,合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對財務(wù)規(guī)章制度的要求,結(jié)合本公司的實際經(jīng)營情況制定本制度。 1、 總則 第一條 費(fèi)用審批及報銷流程。 各項費(fèi)用開支,必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財務(wù)審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn),并按以下具體各項費(fèi)用的報銷流程辦理: 總經(jīng)理簽字 財務(wù)預(yù)審 財務(wù)部經(jīng)理簽字 系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽字 部門負(fù)責(zé)人簽字 YES 粘貼相 應(yīng)票據(jù) 未通過 第二條 費(fèi)用的報銷期限。 現(xiàn)金日常費(fèi)用報銷(用于零星購物或支付零星費(fèi)用):每周四前由各部門、各分公司交由財務(wù)部門審核,每周四總經(jīng)理審批辦理報銷手續(xù),其余時間不予報銷。 差旅費(fèi)報銷:所有人員的差旅費(fèi)報銷必須填制統(tǒng)一的“差旅費(fèi)報銷單”。公司員工出差回來后一周內(nèi)報銷,外地人員于每月5日前連同上月報銷單據(jù)(以開票日期為準(zhǔn),日期范圍為上月1日至月末)交回總部核銷。 每次核銷都必須附 “差旅費(fèi)報銷單”以及“出差申請報告”,每周只允許報銷一次(除特殊情況外),差旅費(fèi)用報銷不得跨月;未能按時將報銷單據(jù)交回總部,則報銷費(fèi)用累計到下月,并接受當(dāng)月的費(fèi)用指標(biāo)考核,若超過當(dāng)月二十日上交,則不予報銷。 第三條 通信補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)報銷實行實報實銷及限額報銷制。按照級別規(guī)定的限額報銷,不足限額的按照實際發(fā)生費(fèi)用報銷。 第四條 原始憑證有效性的規(guī)定: (1)經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時,應(yīng)取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證,準(zhǔn)予報銷: 稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票; 財政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù); 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單; (2)經(jīng)辦人員取得的合法憑證時,應(yīng)按要求規(guī)范填寫,否則,視為無效憑證,不予報銷。 (3) 經(jīng)辦人取得報銷憑證時,憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整;住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù),否則不予報銷(除特殊情況外)。 (4)經(jīng)辦人報銷支出費(fèi)用時,報銷內(nèi)容應(yīng)符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。 第五條 本制度適用對象為公司全體人員。 2、 各項費(fèi)用的報銷制度 2.1 借款報銷及審批制度 第六條 公司員工因公出差借款或報銷,應(yīng)據(jù)實認(rèn)真填寫借款單,由各部門經(jīng)理審簽,總經(jīng)理確認(rèn)以后,報公司財務(wù)部門審核。借款清帳聯(lián)在報銷完畢后退還給借款人。 第七條 員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“借款單”,并注明借款事由,按規(guī)定程序?qū)徟?,到財?wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。 第八條 借款人須在公務(wù)完畢后7個工作日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)清借款,前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前,除12月下旬借支的款項外其余所有個人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。 2.2 公司內(nèi)部采購報銷制度 第九條 各部門、各分公司應(yīng)該對生產(chǎn)需要的物資定期編寫采購計劃,交由該系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織采購。采購發(fā)生的費(fèi)用按照正式發(fā)票上顯示的金額實報實銷。 第十條 各部門、各分公司對于生產(chǎn)急需的物資,由各分公司負(fù)責(zé)人向公司材料部門提供物資需求申請函,由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關(guān)物資的儲備情況決定,待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后,由材料部門相關(guān)負(fù)責(zé)人持申請函、回執(zhí)單及相關(guān)費(fèi)用的正式發(fā)票依據(jù)報銷的程序進(jìn)行報銷。 第十一條 采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商提供的報價單,填寫《借款單》,經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。 第十二條 采購人員在報銷時,需由主管部門經(jīng)理審核,經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報銷單”及物資入庫單交財務(wù)部主管會計審核并進(jìn)行賬務(wù)處理,沖銷預(yù)付款項,并開具收據(jù)。 第十三條 采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商報價單、《物資入庫驗收單》以及購貨發(fā)票,交由財務(wù)部經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。 第十四條 同城采購要求采購人員自借款日起十個工作日內(nèi)報銷;異地采購要求自借款日起十五個工作日內(nèi)報銷。 第十五條 采購發(fā)生的運(yùn)費(fèi),由經(jīng)手人填寫報銷單,部門經(jīng)理審核,財務(wù)部門主管會計審核后,實報實銷。 2.3 員工出差費(fèi)用報銷制度 第十六條 本制度所指出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的住宿補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。 第十七條 員工出差分為“長途”和“短途”兩種,即當(dāng)天往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。 第十八條 公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級主管負(fù)責(zé)人報告,對因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷出差費(fèi)用。 第十九條 公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報批手續(xù),并且必須填寫《出差審批表》(見附件一),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報銷。 第二十條 員工出差地點(diǎn)分為Ⅰ類地區(qū)、Ⅱ類地區(qū),其中Ⅰ類地區(qū)包括經(jīng)濟(jì)特區(qū)、北京、上海、天津、南京、廣州及其他省會城市;Ⅱ類地區(qū)是除Ⅰ類地區(qū)以外的城市。 第二十一條 員工出差乘坐交通工具時,公司總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī)、軟臥;部門經(jīng)理級別可以乘坐軟臥、硬臥,如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時必須由總經(jīng)理審批;一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座,如必須乘坐飛機(jī)時需要有部門主管及總經(jīng)理審批。 第二十二條 總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理的出差費(fèi)用實行實報實銷制度,其他員工的出差補(bǔ)貼實行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表(元/日): 管理人員的出差補(bǔ)貼: 地區(qū)類別 補(bǔ)貼名稱 Ⅰ類地區(qū) Ⅱ類地區(qū) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 220元/天 160元/天 其他補(bǔ)貼(含出差當(dāng)?shù)亟煌?、餐費(fèi)及本市往返機(jī)場、車站交通等) 100元/天 100元/天 合計 320元/天 260元/天 操作層員工的出差補(bǔ)貼 地區(qū)類別 補(bǔ)貼名稱 Ⅰ類地區(qū) Ⅱ類地區(qū) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 50元/天 40元/天 餐費(fèi)補(bǔ)貼 18元/天 18元/天 合計 68元/天 58元/天 第二十三條 操作層員工與管理層員工一起出差時,由帶班管理人員控制各項開銷,不得超過按照人員的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),費(fèi)用報銷時憑發(fā)票報銷。 第二十四條 報銷憑據(jù)必須是出差地實際發(fā)生的票據(jù),費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷,發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實際金額報銷)。 第二十五條 出差天數(shù)以離京之日(含)起至回京之日(含)止;住宿補(bǔ)貼按實際住宿天數(shù)計算。 第二十六條 司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的,實行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干,不享受交通補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)參見操作層員工的出差補(bǔ)貼。 2.4 員工探親費(fèi)用報銷制度 第二十七條 職工按照規(guī)定探親,一律憑辦公室批準(zhǔn)的探親申請表(見附件二)。探親結(jié)束后,可以于探親假休完回公司報到的五日之內(nèi),到人事部相關(guān)負(fù)責(zé)人處填寫《探親報銷單》,人事專員、財務(wù)會計審批后可以實報實銷。 第二十八條 探親路途交通工具的乘坐標(biāo)準(zhǔn),請參考第二十條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2.5 員工本市交通費(fèi)用報銷制度 第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),實行實報實銷。 第三十條 所有因公報銷出租車費(fèi)用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。 第三十一條 員工需要坐公交車上下班的,需向部門經(jīng)理說明情況,部門經(jīng)理確定報銷限額,并上報總經(jīng)辦批準(zhǔn)以后,給予定期報銷。 2.6 員工通信費(fèi)用報銷制度 第三十二條 因公發(fā)生的通信費(fèi)用的報銷實行限額實報實銷制度。公司領(lǐng)導(dǎo)的通信費(fèi)用實行實報實銷制;部門經(jīng)理通信費(fèi)用最高限額是每個月600元;分公司經(jīng)理及區(qū)域公司經(jīng)理通信費(fèi)最高限額是每個月1000元;其它管理人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實際需要確定,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,報總經(jīng)辦備檔留存實施。如果因公超出最高限額的報銷,需要寫出書面報告,交由總經(jīng)理審批。 第三十三條 報銷人員在實際報銷時,需要向財務(wù)部提交正規(guī)的通信費(fèi)繳費(fèi)發(fā)票。 第三十四條 各部門要嚴(yán)格控制辦公室電話的使用情況,員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外,不得使用公司電話另作他用。 2.7 公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報銷制度 第三十五條 各部門人員因公接待外單位人員,需要到外面宴請的,須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意,否則不予報銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn),記入部門招待費(fèi)。 第三十六條 各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請示部門經(jīng)理同意,限額接待。 第三十七條 招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。 2.8 其他福利費(fèi)用報銷制度 第三十八條 公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生,自到公司報道之日起,5日內(nèi)憑有效票據(jù)報銷路費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)。路費(fèi)報銷參考普通員工出差的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十九條 其他衛(wèi)生費(fèi)、住房費(fèi)等福利費(fèi)用的報銷參照中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3、 附則 第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。 第四十一條 本辦法由財務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。 第四十二條 本辦法自2008年9月1日起執(zhí)行。 THANKS !!! 致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議,策劃案計劃書,學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載,資料僅供參考- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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