蘇州金新宏生物科技有限公司 制度篇 不良事件監(jiān)測報告制度為加強我公司醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測管理工作。依據(jù)國家醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例醫(yī)療醫(yī)械不良事件監(jiān)測和再評價管理辦法試行制定本制度.一 企業(yè)不良事件監(jiān)測報告領導小組組織機構圖 組長第一責任人12。特制訂本制度.第一節(jié)印章管理規(guī)定第一條。財務印章指定專人負責保管。
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2、醫(yī)藥醫(yī)療器械公司財務部制度總則為加強財務管理,規(guī)范財務工作,促進公司經營業(yè)務的發(fā)展,提高經濟效益,根據(jù)國家有 關會計的法律法規(guī),結合本公司實際情況,特制訂本制度.第一節(jié)印章管理規(guī)定第一條:財務印章指定專人負責保管,法人章由財務經理保管,財務。
3、質量管理體系文件 程序文件匯編 第A0版文件編號: MSWCX 00002007受控狀態(tài):分發(fā)編號: 持 有 人: 發(fā)布日期2007年12月18日 實施日期2008年1月1日醫(yī)科工業(yè)有限公司MSWCX000002007前 言本程序文件是依據(jù)。
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