財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度新
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精選資料 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度 為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理的工作,完善公司的報(bào)銷程序及規(guī)定,合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用,根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的要求,制定本制度。 第一章:費(fèi)用報(bào)銷流程與規(guī)則 第1條 本制度適用對(duì)象為公司全體人員。 第二條 費(fèi)用審批及報(bào)銷流程。 各項(xiàng)費(fèi)用開支,必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財(cái)務(wù)審核后,報(bào)總裁批準(zhǔn),并按以下具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理: 經(jīng)辦人(填制報(bào)銷單,粘貼好單據(jù)) 不同意 部門負(fù)責(zé)人審核 不同意 同意 財(cái)務(wù)部審核 不同意 總經(jīng)理審批 同意 同意 批款 第三條 費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限及期限 1. 日常費(fèi)用報(bào)銷(用于零星購物或支付零星費(fèi)用):每周三前交由財(cái)務(wù)部門審核,周五前由總經(jīng)理審批辦理報(bào)銷手續(xù),其余時(shí)間不予報(bào)銷。 2. 如遇負(fù)責(zé)人外出又急需用款時(shí),可按一下方式處理:在線上申請(qǐng),通過后將截圖打印出來附到單據(jù)上,負(fù)責(zé)人回來后補(bǔ)回簽字 3. 具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自身的費(fèi)用,其費(fèi)用由其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。 4. 所有的費(fèi)用開支必須先獲得具有審批權(quán)人同意,才能實(shí)施,不得先斬后奏。 5. 費(fèi)用報(bào)銷原則上是當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月報(bào)銷,最遲不得超過兩個(gè)月,年度終了時(shí)費(fèi)用必須于1月15日前報(bào)銷。 第四條 住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷及限額報(bào)銷制。 1.按照級(jí)別規(guī)定的限額報(bào)銷,不足限額的按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。 第五條 原始憑證有效性的規(guī)定: 1.經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí),應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證,準(zhǔn)予報(bào)銷: (1) 有效發(fā)票至少需要印有兩個(gè)章:國家或地方稅務(wù)局專用章+發(fā)票專用章,如少其中一個(gè)章,發(fā)票無效。 (2) 財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù); (3) 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單; 2. 發(fā)票的真假辨別:發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致,可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實(shí),但是在出差中也不太方便隨時(shí)核對(duì)發(fā)票的信息,建議大家到正規(guī)的地方消費(fèi)索取發(fā)票,避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。 3. 經(jīng)辦人員因特殊原因確實(shí)不能取得合法憑證時(shí),經(jīng)批準(zhǔn)允許以普通收據(jù)報(bào)銷;對(duì)于既沒發(fā)票,也沒收據(jù)的,一律不予報(bào)銷(出差補(bǔ)助除外); 4. 經(jīng)辦人取得報(bào)銷憑證時(shí),憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整;住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù),否則不予報(bào)銷(除特殊情況外)。 5. 經(jīng)辦人報(bào)銷支出費(fèi)用時(shí),報(bào)銷內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。 第六條 費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼要求: 報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改; 1. 差旅費(fèi)報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致,各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按報(bào)銷單大小折疊好); 2. 各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上,整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致; 3. 若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼; 4. 報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列; 5. 報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí),確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額; 6. 報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫; 7. 報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效;報(bào)銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)金額,票據(jù)金額與填寫金額不符,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷; 8. 有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單; 9. 出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起止地點(diǎn)、人物事件等資料,每張出租車票背面需有部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn); 第二章:各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷制度 第七條 借款審批制度 1. 公司員工因公需要借款時(shí),應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫《借支單》,由各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)以后,到出納處簽字領(lǐng)款。 2. 借款人須在公務(wù)完畢后7個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款,前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前,除12月下旬借支的款項(xiàng)外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。 第八條 公司內(nèi)部辦公用品等物資的采購報(bào)銷制度 1. 公司各部門應(yīng)該對(duì)需要的辦公用品等物資定期編寫采購計(jì)劃,對(duì)于臨時(shí)急需的辦公用品等物資,由各部門填寫《采購申請(qǐng)單》,由行政部負(fù)責(zé)組織詢價(jià)并采購。采購發(fā)生的費(fèi)用按照正式發(fā)票上顯示的金額實(shí)報(bào)實(shí)銷(采購金額超過10000元的需要簽訂采購合同)。 2. 采取預(yù)付款方式采購的辦公用品等物資,由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單,填寫《采購計(jì)劃申請(qǐng)表》,按第七條第1點(diǎn)程序執(zhí)行。 3. 采取月結(jié)方式采購的辦公用品等物資,需由經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報(bào)銷單”及辦公用品等物資送貨單、入庫單和相關(guān)收發(fā)臺(tái)帳走報(bào)銷流程。 第九條 出差費(fèi)用報(bào)銷制度 1.本制度所指出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的住宿補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。 2.員工出差分為“長途”和“短途”兩種,即三天往返的為“短途”,出差時(shí)間在三天以上的為“長途”。 3.公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日期,逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對(duì)因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。 4. 公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),并且必須填寫《出差審批表》(見附件一),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。 5. 員工出差地點(diǎn)分為一線城市、二線城市、三線城市。 6. 員工出差乘坐交通工具時(shí),公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī)、軟臥;部門經(jīng)理級(jí)別可以乘坐軟臥、硬臥,如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時(shí)必須由總經(jīng)理審批;一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座,如必須乘坐飛機(jī)時(shí)需要有部門主管及總經(jīng)理審批。 7. 總經(jīng)理及副總經(jīng)理的出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,其他員工的出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表(元/日): 管理人員的出差標(biāo)準(zhǔn): 地區(qū)類別 補(bǔ)貼名稱 一線城市 二線城市 三線城市 住宿標(biāo)準(zhǔn) 250元/天 200元/天 150元/天 餐費(fèi)+交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 100元/天 100元/天 80元/天 合計(jì) 350元/天 300元/天 230元/天 基層員工的出差補(bǔ)貼 地區(qū)類別 補(bǔ)貼名稱 一線城市 二線城市 三線城市 住宿標(biāo)準(zhǔn) 200元/天 150元/天 120元/天 餐費(fèi)+交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 60元/天 60元/天 60元/天 合計(jì) 260元/天 210元/天 180元/天 出差交通工具標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)域 項(xiàng)目 一般員工 經(jīng)理 總經(jīng)理/副總 省外 交通工具 火車硬座 飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉/動(dòng)車硬臥 飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉/動(dòng)車軟臥 省內(nèi) 交通工具 火車硬座 動(dòng)車二等座 飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉/動(dòng)車一等座 8. 基層員工與管理層員工一起出差時(shí),由帶班管理人員控制各項(xiàng)開銷,不得超過按照人員的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),費(fèi)用報(bào)銷時(shí)憑發(fā)票報(bào)銷。 9. 報(bào)銷憑據(jù)必須是出差地實(shí)際發(fā)生的票據(jù),費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷(發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷)。 10. 出差天數(shù)以出發(fā)之日(含)起至回城之日(含)止;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。 第十條 差旅費(fèi)報(bào)銷 1.公司業(yè)務(wù)人員因公外出所發(fā)生的行車費(fèi)、市內(nèi)(郊縣)差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、住宿費(fèi)、客情費(fèi)等按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。 2.住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,差額不予補(bǔ)償,超出標(biāo)準(zhǔn)部分自行承擔(dān)。 3. 出差期間招待客戶需事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷招待費(fèi),回來后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。 4. 出差時(shí)由對(duì)方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。 5. 不同級(jí)別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級(jí)別所使用的工具。 6. 部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機(jī)的,一律先申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。 7. 到達(dá)目的地后,經(jīng)理以上可乘坐出租車,普通員工應(yīng)乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的,應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時(shí)間、起止地點(diǎn)及事由。 8. 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn) 9. 出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),需附出差清單(注明出差日期、事由、地點(diǎn)、到達(dá)時(shí)間、報(bào)銷金額),同時(shí)注明有無住宿費(fèi),貼上住宿票費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷(發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷)。 10. 報(bào)銷差旅費(fèi)必須在回公司5天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),繳還預(yù)支差旅費(fèi),否則作為挪用公款處理。 第十一條 員工本市交通費(fèi)用報(bào)銷制度 1.凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員,特殊情況下需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn),實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。 2.所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。 第十二條 員工通信費(fèi)用報(bào)銷制度 1.因公發(fā)生的通信費(fèi)用的報(bào)銷實(shí)行限額實(shí)報(bào)實(shí)銷制度。 2.報(bào)銷人員在實(shí)際報(bào)銷時(shí),需要向財(cái)務(wù)部提交正規(guī)的通信費(fèi)繳費(fèi)發(fā)票。 3.各部門要嚴(yán)格控制辦公室電話的使用情況,員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外,不得使用公司電話另作他用。 第十三條 公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷制度 1.各部門人員因公接待外單位人員,需要到外面宴請(qǐng)的,須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意,否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的,須經(jīng)部門經(jīng)理、分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn),記入部門招待費(fèi)。 2.各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理同意,限額接待。 3.招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。 第十四條 附則 1、 本辦法中未做出規(guī)定的,按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。 2、此制度的解釋權(quán)歸屬公司 3、本辦法自2018年9月 日起執(zhí)行。 附表一: 差旅申請(qǐng)單 出差人: 部門: 申請(qǐng)時(shí)間: 出差地點(diǎn): 出差時(shí)間: 事由: 借支金額(小寫): (大寫): 預(yù)計(jì)還款時(shí)間: 經(jīng)辦人: 部門經(jīng)理: 人事部: 總負(fù)責(zé)人: 附表二 采購計(jì)劃申請(qǐng)表 申請(qǐng)人: 申請(qǐng)時(shí)間: 申購原由及比價(jià)明細(xì): 序號(hào): 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 單價(jià) 總額 1 2 3 4 5 合計(jì)(小寫): ¥0.00 (大寫): 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)意見: 總經(jīng)理意見: THANKS !!! 致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議,策劃案計(jì)劃書,學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載,資料僅供參考 可修改編輯- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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