財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖.doc
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財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖 流程圖 說(shuō)明 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)表單文件 報(bào)銷單據(jù)整理粘貼 NG NG 部門經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)部審核 轉(zhuǎn)下一頁(yè) NG 直接主管審核 填寫《費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單》 報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求,整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,外地出差的填寫《外埠出差費(fèi)報(bào)銷單》。 報(bào)銷人員 報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù) 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度 借款單 報(bào)銷單填寫要求不得涂改,不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫,并附上相關(guān)的報(bào)銷發(fā)票或單據(jù)。若屬于出差的費(fèi)用報(bào)銷,必須附上經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)簽字的《出差審批表》。采購(gòu)物品報(bào)銷需附上總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《采購(gòu)申請(qǐng)表》。 報(bào)銷人員 費(fèi)用報(bào)銷單 出差審批單 采購(gòu)審批表 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度 借款單 《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后,報(bào)銷人員提交給直接主管審核簽字,直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審核: 1) 費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性; 2) 費(fèi)用的合理性; 3) 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。 若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。 相關(guān)部門主管 費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù) 出差審批單 采購(gòu)審批單 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度 借款單 直接主管審核簽字后,須將報(bào)銷單據(jù)報(bào)部門經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)一步審核簽字,審核內(nèi)容包括: 1) 費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性; 2) 費(fèi)用的合理性; 3) 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性; 4) 直接主管審核的嚴(yán)謹(jǐn)性。 若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。 相關(guān)部門經(jīng)理 費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù) 出差審批單 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度 借款單 部門經(jīng)理審核簽字后,將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn),主要內(nèi)容包括: 1) 產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn); 2) 財(cái)務(wù)是否能及時(shí)安排此費(fèi)用; 3) 單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求. 若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)部門重新整理提報(bào)。 財(cái)務(wù)部 費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù) 出差審批單 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度 借款單 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖 流程圖 說(shuō)明 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)表單文件 總經(jīng)理批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)報(bào)表處理 通知報(bào)銷人領(lǐng)款 準(zhǔn)備報(bào)銷款項(xiàng) 財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)理,由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字,若總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求,須立即退回財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。 總經(jīng)理 費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù) 出差審批單 借款單 財(cái)務(wù)部出納根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)銷單據(jù)準(zhǔn)備好報(bào)銷款項(xiàng)。 財(cái)務(wù)部出納 費(fèi)用報(bào)銷單 報(bào)銷發(fā)票 報(bào)銷單據(jù) 出差審批單 借款單 財(cái)務(wù)部出納通知報(bào)銷人領(lǐng)款,領(lǐng)款時(shí),報(bào)銷人員必須在《費(fèi)用報(bào)銷單》上領(lǐng)款人出進(jìn)行簽字確認(rèn)。如是代領(lǐng)人進(jìn)行領(lǐng)款,必須出具委托書并有雙方的簽字或手印證明。如屬于借款性質(zhì)報(bào)銷,借款人必須將存于財(cái)務(wù)的借款單取走核銷. 相關(guān)報(bào)銷人員 費(fèi)用報(bào)銷單 借款單 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)已完成的報(bào)銷單據(jù)和公司財(cái)務(wù)制度要求進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)報(bào)表處理。 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)報(bào)表- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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